ISO9001內審的實施
ISO內審的實施
1. 通知審核
內審至少提前一周通知受審部門具體的審核日期安排和要求可采取文件或口頭兩種形式必要時受審方應準備基本情況介紹審核實施計劃應得到受審方確認
2. 首次會議
現場審核前由內審組組長召開并主持首次會議由質量負責人受審核部門負責人內審組全體成員及相關人員參加與會人員須簽到首次會議內容包括
向受審核方負責人介紹內審組成成員及分工
說明審核目的范圍依據和所采取的方法和程序
宣讀審核實施計劃及解釋實施計劃中不明確的內容
內審組與受審核部門取得正式聯系
3. 現場審核
(1)現場審核應遵循的原則
①以客觀事實為依據的原則客觀事實以證據為基礎可陳述驗證不含個人推理成分
②標準與實際核對的原則凡標準與實際未核對過的項目都不能判定為符
合或不符合
③依次遞進審核原則審核包括該有的程序有沒有執行沒執行執行后有無記錄3個方面
④獨立公正的原則
(2)收集客觀證據
內審員按照審核實施計劃內審檢查表規定的檢查內容通過交談查閱文件現場檢查調查驗證等方法收集客觀證據并逐項實事求是地記錄記錄應清楚易懂全面便于查閱和追溯應準確具體如文件名稱合同號記錄的編號設備的編號報告的編號和工作崗位等審核時審核員應及時與被審核方溝通和反饋審核中的發現并對事實證據進行確認
4. 不符合項及糾正報告
在現場審核的后期審核組長主持召開一次審核組內部會議對在現場審核中收集到的客觀證據進行整理分析篩選得到審核證據將審核證據與質量體系文件等依據相比較作出客觀的判斷和綜合評價形成審核發現確定不符合項并根據不符合項的產生原因確定不符合項類型是體系性不符合或是實施性不符合或是效果性不符合及根據不符合項的性質判斷是輕微不符合或是嚴重不符合同時根據不符合項的類型和性質提出糾正措施內審員就不符合事實類型結論等編制內審不符合報告時不符合事實的描述應具體準確的報告所觀察的事實不符合判斷依據的條款和程序要寫清楚
5. 末次會議
內審組組長組織內審組及有關人員(同首次會議)召開末次會議到會人員簽到末次會議是審核組在現場審核階段的最后一次活動向受審核部門單位領導報告審核情況會議主要內容重申審核的目的范圍和依據審核情況介紹宣讀不符合項報告作出審核評價和結論提出后續工作要求包括糾正措施跟蹤驗證及要求
6. 審核報告的編寫
內審報告是內審活動結束后出具的一份關于內審結果的正式文件審核報告應如實反映本次管理體系審核的方法審核過程情況觀察結果和審核結論
審核報告內容
審核的目的范圍方法和依據
審核組成員受審部門
審核實施情況(包括審核的日期審核過程概況簡述等)
審核發現問題的描述和不符合項統計分析
對存在的主要問題的分析及改進意見
上次審核主要不符合項糾正情況審核中有爭議問題及處理建議
審核結論(對質量管理體系運行狀況的綜合評價評價實施管理體系的有效性和符合性肯定優點指出不足作出審核結論)
審核報告的批準及發放范圍
7. 糾正措施的實施及跟蹤驗證
審核結束后各部門對審核發現的不符合項和實驗室體系中存在的薄弱環節進行分析研究找出原因制定糾正預防和改進措施計劃明確完成日期并組織實施內審員按計劃對受審核部門所采取的糾正措施進行評審驗證并對糾正結果進行判斷評價和記錄